Faktúra DFB0639/22

Faktúra doručená: 2.12.2022
Číslo objednávky: 330/22

Dodávateľ
IGAZ - Papier spol.s.r.o
Železničná 714
911 01 Trenčín
IČO: 36351792
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,26 EUR