Faktúra DFB0590/22

Faktúra doručená: 10.11.2022
Číslo objednávky: 260/22

Dodávateľ
PIKNA ROMAN - R.O.P
Javorinská 25
911 01 Trenčín
IČO: 44775199
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena okien na telocvični
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 967,84 EUR