Faktúra DFB0566/22

Faktúra doručená: 10.11.2022
Číslo zmluvy: 3107158109

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 10/22 b
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,35 EUR