Faktúra DFB0465/22

Faktúra doručená: 19.9.2022
Číslo zmluvy: Z202021868-z betr

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hygienické a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 984,16 EUR