Faktúra DFB0319/22

Faktúra doručená: 6.7.2022
Číslo zmluvy: Z20226650-Z

Dodávateľ
KORAKO plus, s.r.o.
Bielická 369
958 04 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,00 EUR