Faktúra DFB0614/24

Faktúra doručená: 14.11.2024
Číslo objednávky: 272/24

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46082182
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,25 EUR