Faktúra DFB0611/24

Faktúra doručená: 11.11.2024
Číslo zmluvy: KZ 03/24 dobro pek

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín, s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO: 47126248
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny - chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,08 EUR