Faktúra DFB0513/24

Faktúra doručená: 25.9.2024
Číslo objednávky: obj. dňa 10.06.2024

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,16 EUR