Faktúra DFB0420/24

Faktúra doručená: 6.8.2024
Číslo objednávky: 172/24

Dodávateľ
artOm - Umelci života
Kpt. Nálepku 435/12
018 61 Beluša
IČO: 55408460
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
arteterapia 07/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 500,00 EUR