Faktúra DFB0394/24

Faktúra doručená: 23.7.2024
Číslo objednávky: 0164/24

Dodávateľ
PERLIČKA TN s.r.o.
Majerská 20A
911 05 Trenčín
IČO: 52719791
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,60 EUR