Faktúra DFB0061/24

Faktúra doručená: 8.2.2024
Číslo objednávky: 033/24

Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO: 47039477
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dezinfekcia bazén - kyrol
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,00 EUR