Faktúra DFB0617/23

Faktúra doručená: 15.12.2023
Číslo zmluvy: 3107158110

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 11/23 K, M
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,72 EUR