Faktúra DFB0569/23

Faktúra doručená: 27.11.2023
Číslo objednávky: 234/23

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 870,18 EUR