Faktúra DFB0581/23

Faktúra doručená: 29.11.2023
Číslo objednávky: 215/23

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena telefónnej ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 908,64 EUR