Faktúra DFB0525/23

Faktúra doručená: 7.11.2023
Číslo zmluvy: Z202310749_Z BETR

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 606,50 EUR