Faktúra DFB0539/23

Faktúra doručená: 13.11.2023
Číslo objednávky: 212/23

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Štúrová 60
949 01 Nitra
IČO: 34144579
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,75 EUR