Faktúra DFB0496/23

Faktúra doručená: 26.10.2023
Číslo zmluvy: 3107158107

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 9/23 g
parkovné 9/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,68 EUR