Faktúra DFB0448/23

Faktúra doručená: 22.9.2023
Číslo objednávky: 170/23

Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO: 36238091
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,18 EUR