Faktúra DFK/001/23

Faktúra doručená: 26.7.2023

Dodávateľ
AU - STAV, s.r.o
Zámostie 182
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36328294
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stavebné práce "Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244 408,60 EUR