Faktúra DFB0372/23

Faktúra doručená: 4.8.2023
Číslo objednávky: 145/23

Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO: 47039477
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
chémia bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293,60 EUR