Faktúra DFB0226/23

Faktúra doručená: 15.5.2023
Číslo objednávky: 099/23

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
material výchova F-C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,32 EUR